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O pedido de compra tem como objetivo registrar uma compra com um dos seus fornecedores, você seleciona o fornecedor que precisa e adiciona os produtos para repor no seu estoque.


Para iniciar o Pedido de Compra, acesse: Lançamentos > Pedido.

Para iniciar a digitação, altere a opção para compra, como nos botões abaixo:

Selecione o fornecedor e o comprador, se houver comprador padrão no cadastro do fornecedor o sistema já preencherá automaticamente.

Selecione o tipo de pedido que está digitando:

Você pode criar tipos de pedido dando dois cliques no campo “Tipo”.

Clique no botão “Itens”, para que habilite a digitação dos produtos.

Selecione o Item pelo: Código de Barras, Referência ou Descrição;

  • Em Descrição adicional, pode ser adicionado alguma observação para o item (este campo é opcional);
  • Defina a Quantidade que deseja comprar;
  • Pode digitar um Valor Unitário manual, caso seja um valor diferente do que está no cadastro, ou deixar o valor zerado;
Clique no botão OK para que o item seja adicionado ao pedido e repita o processo com os próximos itens.

Após adicionar todos os itens da sua compra, clique em Cabeçalho novamente e selecione a Condição de Pagamento que você irá fazer ao seu Fornecedor;

Altere o tipo de Status conforme necessário e clique na flecha para sair;

Leonardo Martins

Analista ERP | Operador de Suporte
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