Pular para o conteúdo

atenção Todas as notas de venda com CST 60 ou 500 devem conter as informações,
do valor de ST ICMS que serão repassados aos clientes.
Através do Decreto n. 54.308/18, DOE de 07/11/18, foi regulamentada a Lei n. 15.056/17, no que se refere à restituição ou complementação da diferença do ICMS Substituição Tributária.

No Sisop, há três formas de realizar a parametrização desses impostos!

Maneira 1: Na tela da importação da nota de entrada, dê duplo clique no campo do código do item:

atenção A tela de ICMS ST abrirá… caso esteja em branco, preencha os campos conforme instruções da sua contabilidade.

atenção Repita o processo em cada item da NF!

Após preencher, basta importar o XML para que seja salvo as informações de impostos em cada item.

certinho Ajuste dos Impostos de ICMS Retido pela importação de XML de entrada realizada com sucesso!

Maneira 2: Para fazer o cadastro manual dos valores ou visualizar as informações que estão salvas no produto, acesse Consultas> Produtos:

Na aba Impostos, clique no botão “ICMS ST”:

Preencha os campos conforme instruções da sua contabilidade:

Clicando no Botão NF-e, abrirá a tela da nota de compra do produto, caso desejar.

Na parte inferior da tela de ICMS ST é informada a data da última nota em que foi alterado ou que foi cadastrado o valor manualmente.

certinho Ajuste dos Impostos de ICMS Retido pelo cadastro do produto realizado com sucesso!

Maneira 3: No botão “Lista”, mostrará somente produtos nos códigos 60 ou 500 da última NF-e de entrada:

Poderá inserir os valores de impostos manualmente:

Abaixo podemos ver o item produto 2, com os dados que vieram da NF de entrada, automaticamente na importação do XML:

Há ainda a possibilidade no campo Grupo, filtrar por Grupo específico destacado na imagem acima, afim de possibilitar o cadastro de forma mais ágil.

Ação realizada com sucesso!

Veja mais sobre notas fiscais:

Heron Rangel

Desenvolvimento
Home
Ajuda!
Parceiros
Buscar
×

 

Olá! 😁

Selecione o contato que deseja iniciar a conversa!

×