Todas as notas de venda com CST 60 ou 500 devem conter as informações,
do valor de ST ICMS que serão repassados aos clientes.
Através do Decreto n. 54.308/18, DOE de 07/11/18, foi regulamentada a Lei n. 15.056/17, no que se refere à restituição ou complementação da diferença do ICMS Substituição Tributária.
No Sisop, há três formas de realizar a parametrização desses impostos!
Maneira 1: Na tela da importação da nota de entrada, dê duplo clique no campo do código do item:
A tela de ICMS ST abrirá… caso esteja em branco, preencha os campos conforme instruções da sua contabilidade.
Repita o processo em cada item da NF!
Após preencher, basta importar o XML para que seja salvo as informações de impostos em cada item.
Ajuste dos Impostos de ICMS Retido pela importação de XML de entrada realizada com sucesso!
Maneira 2: Para fazer o cadastro manual dos valores ou visualizar as informações que estão salvas no produto, acesse Consultas> Produtos:
Na aba Impostos, clique no botão “ICMS ST”:
Preencha os campos conforme instruções da sua contabilidade:
Clicando no Botão NF-e, abrirá a tela da nota de compra do produto, caso desejar.
Na parte inferior da tela de ICMS ST é informada a data da última nota em que foi alterado ou que foi cadastrado o valor manualmente.
Ajuste dos Impostos de ICMS Retido pelo cadastro do produto realizado com sucesso!
Maneira 3: No botão “Lista”, mostrará somente produtos nos códigos 60 ou 500 da última NF-e de entrada:
Poderá inserir os valores de impostos manualmente:
Abaixo podemos ver o item produto 2, com os dados que vieram da NF de entrada, automaticamente na importação do XML:
Há ainda a possibilidade no campo Grupo, filtrar por Grupo específico destacado na imagem acima, afim de possibilitar o cadastro de forma mais ágil.
Ação realizada com sucesso!
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